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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: A.FLACH & CIA LTDA-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2081 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVAS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 58-2017. 0,00 11.551,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 REF. AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVAS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 58-2017. 11.551,60
27/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 012.859 11.551,60
10/05/2017 Pagamento de Empenho 2081/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.551,60
TOTAL 11.551,60 11.551,60 11.551,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.