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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOACABA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 60-2017. 0,00 1.095,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 60-2017. 1.095,96
19/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.404 1.095,96
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2083/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.095,96
TOTAL 1.095,96 1.095,96 1.095,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.