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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB. E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. 0,00 1.687,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. 1.687,20
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 1343 1.687,20
10/05/2017 Pagamento de Empenho 2086/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.687,20
TOTAL 1.687,20 1.687,20 1.687,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.