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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2170 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOM. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LIC. N° 17-2016 P.P. N°10-2016 CONTR. N° 42-2016 PARA OS N° 99634-6420, 99669-1179, 99668-0619, 9963.6096, 99684.0696, 9986.6548, 99625.1475, 99625.1765 SMS 5.012,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOM. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LIC. N° 17-2016 P.P. N°10-2016 CONTR. N° 42-2016 PARA OS N° 99634-6420, 99669-1179, 99668-0619, 9963.6096, 99684.0696, 9986.6548, 99625.1475, 99625.1765 SMS 5.012,90
03/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 156,61
11/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1169 156,61
01/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 601,02
10/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1170 601,02
06/09/2017 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO Nº 2170/2017, REF. PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017, (54-99634-6420/ 99669-1179/ 99665-0619/ 99663-6096/ 99684-0696/ 99986-6548/ 99625-1475/ 99625-1765/ 99660-4963) 562,19
12/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1182 562,19
09/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99625--1765 - 54-99660-4963 - 54-99665-0619 - 54-99625-1475 - 54-99634-6420 - 54-99663-6096 - 54-99669-1179 - 54-99684-0696 - 54-99986-6548 ) 618,63
11/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1171 618,63
06/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499625-1765; 5499660-4963; 5499665-0619; 5499625-1475; 5499634-6420; 5499663-6096; 5499684-0696; 5499986-6548) 577,46
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577,46
11/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99625-1765, 54-99660-4963, 54-99665-0619, 54-99625-1475, 54-99634-6420, 54-99663-6096, 54-99669-1179, 54-99684-0696, 54-99986-6548 ). 531,32
13/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 531,32
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -1.965,67
TOTAL 3.047,23 3.047,23 3.047,23
SALDO A PAGAR 0,00