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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, NA PRACA DA MATRIZ. 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, NA PRACA DA MATRIZ. 550,00
25/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 44,15
27/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,15
17/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 43,65
21/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581485-8 CORSAN - 160 43,65
21/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 44,15
23/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,15
17/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 44,15
20/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. 1485/8 PRACA CORSAN - 160 44,15
15/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 41,37
23/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,37
21/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 44,15
27/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,15
20/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 43,98
24/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,98
18/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 45,99
22/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,99
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 22/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15814858. 43,09
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,09
18/10/2017 PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 22/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581485-8. 45,99
23/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,99
16/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 43,09
22/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,09
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -66,24
TOTAL 483,76 483,76 483,76
SALDO A PAGAR 0,00