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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO CONSELHO TUTELAR. 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO CONSELHO TUTELAR. 1.450,00
25/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 136,94
27/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,94
17/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 77,91
21/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581330-4 CORSAN - 160 77,91
21/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 227,68
23/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 227,68
17/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 127,16
20/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. 1330/4 CONSELHO TUTELAR. CORSAN - 160 127,16
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 162,02
23/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,02
21/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 154,72
27/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154,72
20/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 164,28
24/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,28
18/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 181,24
24/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 181,24
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 25/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15813304. 114,10
22/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,10
18/10/2017 PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 25/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581330-4. 63,39
23/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,39
16/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 40,56
22/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,56
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00