Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DA EMEF. MENINO DEUS. A CONTAR DE 03.05.2017 A 31.12.2017, VALOR R$ 500,00 MÊS. |
4.000,00 |
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| 07/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 0021. |
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500,00 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861656 |
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500,00 |
| 06/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 24. |
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500,00 |
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| 10/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861666 |
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500,00 |
| 04/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 26. |
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500,00 |
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| 11/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1561 |
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500,00 |
| 13/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 27. |
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500,00 |
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| 14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861792 |
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500,00 |
| 17/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 32. |
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500,00 |
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| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1581 |
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500,00 |
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 201700000000034. |
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500,00 |
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| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1593 |
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500,00 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 37, SÉRIE E. |
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500,00 |
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| 08/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1490 |
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500,00 |
| 04/01/2018 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DA EMEF. MENINO DEUS. A CONTAR DE 03.05.2017 A 31.12.2017, VALOR R$ 500,00 MÊS.
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500,00 |
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| 24/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861941 |
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500,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |