Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2017 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS A SEREM PRESTADOS AO MUNICÍPIES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRÍBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS. |
17.000,00 |
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| 29/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1046. |
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5.123,44 |
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| 05/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860000 |
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5.123,44 |
| 28/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5. |
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2.314,45 |
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| 28/09/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2584/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
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46,29 |
| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1193 |
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2.268,16 |
| 30/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 201700000000011, SÉRIE E |
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2.232,75 |
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| 30/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2584/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
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44,66 |
| 30/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 18, SÉRIE E. |
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2.389,08 |
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| 30/11/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2584/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
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47,75 |
| 15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860276 |
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2.188,09 |
| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860194 |
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2.341,33 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
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4.940,28 |
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| 29/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE NFE 201730 |
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4.940,28 |
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| 29/12/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2584/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
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98,81 |
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-4.940,28 |
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| 18/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860203 |
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4.841,47 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |