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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2585 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICÍPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRÍBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. 23.000,00 23.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICÍPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRÍBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. 23.000,00
26/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1037. 5.104,72
31/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.104,72
31/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1054. 5.429,93
02/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.429,93
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1064. 5.186,21
04/09/2017 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, DEVIDO TIPO DA NOTA FISCAL. -5.186,21
12/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFSE Nº 201700000000001. 5.186,21
12/09/2017 Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2585/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 103,72
19/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.082,49
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5. 3.000,00
28/09/2017 Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2585/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 60,00
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.940,00
30/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 201700000000011, SÉRIE E. 3.069,00
30/10/2017 Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2585/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 61,38
24/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.007,62
30/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 18, SÉRIE E. 1.210,14
30/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 18, SÉRIE E. 1.271,52
30/11/2017 Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2585/2017, 1680 - LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 25,43
30/11/2017 Cfe. estorno de ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido no Empenho 2585/2017 -61,38
30/11/2017 Cfe. estorno de ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido no Empenho 2585/2017 -25,43
30/11/2017 LANÇAMENTO INDEVIDO. -1.210,14
30/11/2017 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2585/2017 NESTA DATA. -61,38
30/11/2017 LANÇAMENTO INDEVIDO -1.246,09
30/11/2017 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2585/2017 NESTA DATA. -25,43
22/12/2017 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICÍPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRÍBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. 1.271,52
28/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2585/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.246,09
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -25,43
29/12/2017 ANULAR DE DESPESA NÃO EFETIVADA. -25,43
TOTAL 22.974,57 22.974,57 22.974,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA 12/09/2017 103,72 Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA 28/09/2017 60,00 Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA 30/10/2017 61,38 Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA 30/11/2017 25,43 Lançada
TOTAL   250,53