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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2654 Data de lançamento: 09/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2017 REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. 10.000,00
30/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 129. 2.080,32
05/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2654/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 2.080,32
31/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 137. 3.000,00
02/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2654/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861758 3.000,00
11/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 120. 4.160,64
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2654/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861807 4.160,64
06/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 128. 759,04
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2654/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850404 759,04
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00