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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO (RESPONSABILIDADE CIVIL-DAER) DOS VEÍCULOS PLACAS IMT 4838, IUV 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD E IVY 7904 DA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/214. SEGURO DE VEICULO 6.741,75 6.741,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO (RESPONSABILIDADE CIVIL-DAER) DOS VEÍCULOS PLACAS IMT 4838, IUV 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD E IVY 7904 DA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/214. SEGURO DE VEICULO 6.741,75
27/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE APÓLICE 1529 E 51692. 6.741,75
26/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3200/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.735,41
24/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3200/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6,34
TOTAL 6.741,75 6.741,75 6.741,75
SALDO A PAGAR 0,00