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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3405 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS BITOLA 1400 X24 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA USO NAS MOTONIVELADORAS E NA CARREGADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO N° 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, CONTRATO N° 90/2017. 1.205,00 16.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS BITOLA 1400 X24 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA USO NAS MOTONIVELADORAS E NA CARREGADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO N° 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, CONTRATO N° 90/2017. 16.870,00
12/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 79950. 12.050,00
14/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 80219. 2.410,00
08/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF N° 82123. 2.410,00
09/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.050,00
10/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.410,00
01/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.410,00
TOTAL 16.870,00 16.870,00 16.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.