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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3419 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 13/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO POR MANANCIAL SUBTERRÊNEO. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 13/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO POR MANANCIAL SUBTERRÊNEO. 32,00
13/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 32,00
17/07/2017 Pagamento de Empenho 3419/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00