| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JEFERSON FACCIN |
| Número do empenho: | 3422 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 22/06/17 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 22/06/17 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO. | 32,00 | ||
| 22/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 32,00 | ||
| 05/07/2017 | Pagamento de Empenho 3422/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851615 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||