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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3433 Data de lançamento: 14/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXTENÇÃO DE LUZ CABO ASPIRAL 7,30 7,30
1.00 TOMADA SISTEMA "X" 8,90 8,90
1.00 TOMADA LINHA 30.000 ( 40000 ) 8,00 8,00
1.00 PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2017 EXTENÇÃO DE LUZ CABO ASPIRAL TOMADA SISTEMA "X" TOMADA LINHA 30.000 ( 40000 ) PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR. 28,20
16/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.461.651. 28,20
23/06/2017 Pagamento de Empenho 3433/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851730 28,20
TOTAL 28,20 28,20 28,20
SALDO A PAGAR 0,00