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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TNT ROLO DE 50 METROS 100,00 200,00
10.00 CHAPÉU MASCULINO 8,50 85,00
10.00 CHAPÉU FEMININO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO E CHAPÉUS PARA O DESFILE A CAIPIRA NA FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ USADO PELOS CASAIS QUE IRÃO DESFILAR. 8,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 TNT ROLO DE 50 METROS CHAPÉU MASCULINO CHAPÉU FEMININO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO E CHAPÉUS PARA O DESFILE A CAIPIRA NA FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ USADO PELOS CASAIS QUE IRÃO DESFILAR. 370,00
20/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.518.271. 370,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3207 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00