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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO 10 mm 0,25 2,50
10.00 BUCHA Nº 10 0,20 2,00
6.00 CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO 19,00 114,00
4.00 GANCHO 8 C BUCHAS 2,50 10,00
1.00 VALVULA PARA PIA01 12,00 12,00
1.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) 5,50 5,50
2.00 PARAFUSO P VASO 5,00 10,00
1.00 TAMPAO 20 MM 1,00 1,00
1.00 REJUNTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 PARAFUSO 10 mm BUCHA Nº 10 CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO GANCHO 8 C BUCHAS VALVULA PARA PIA01 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) PARAFUSO P VASO TAMPAO 20 MM REJUNTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 161,00
20/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.512.861. 161,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3551/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860068 161,00
TOTAL 161,00 161,00 161,00
SALDO A PAGAR 0,00