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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CEFTRIAXONA SODICA 1G IV 1,73 173,00
200.00 DIPIRONA AMPOLA 2 ML 0,56 112,00
100.00 DIPIRONA AMPOLA 5 ML 1,13 113,00
30.00 AMINOFILINA AMP 1,17 35,10
2.00 COLIRIO ANESTÉSICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA EMPRESA VOOLMED. 10,95 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 CEFTRIAXONA SODICA 1G IV DIPIRONA AMPOLA 2 ML DIPIRONA AMPOLA 5 ML AMINOFILINA AMP COLIRIO ANESTÉSICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA EMPRESA VOOLMED. 455,00
27/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43411. 455,00
30/06/2017 Pagamento de Empenho 3565/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 455,00
TOTAL 455,00 455,00 455,00
SALDO A PAGAR 0,00