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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3569 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GABINETE DO DEPUTADO GILMAR SOSSELA E NO DAER. 118,50 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GABINETE DO DEPUTADO GILMAR SOSSELA E NO DAER. 118,50
21/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. 118,50
06/07/2017 Pagamento de Empenho 3569/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851624 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00