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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3584 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FLECHA MACHO 8,00 16,00
2.00 FLECHA FEMEA 5,00 10,00
30.00 CABO PP 2 X 1,5 MM. 4,00 120,00
5.00 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS 30,00 150,00
15.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 25,00 375,00
20.00 FIO 6 MM SOLIDO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 2,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 FLECHA MACHO FLECHA FEMEA CABO PP 2 X 1,5 MM. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS RELÉ FOTOELÉTRICO FIO 6 MM SOLIDO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 721,00
21/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.526.443 E 015.526.085. 721,00
11/07/2017 Pagamento de Empenho 3584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861676 721,00
TOTAL 721,00 721,00 721,00
SALDO A PAGAR 0,00