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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3588 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TEE 25X1/2MM 2,00 12,00
2.00 TAMPAO 25 MM 2,00 4,00
1.00 ARAME QUEIMADO 10,00 10,00
2.00 BARRA DE FERRO 4.2 7,50 15,00
40.00 TIJOLO CERÂMICO FURADO (06 FUROS) 0,50 20,00
1.00 JANELA MADEIRA 100X100CM 280,00 280,00
1.00 CIMENTO 30,00 30,00
1.00 CAL HIDRATADO (SACO 20 KG) 10,00 10,00
1.00 CANO 100MM BR 6M 150mm 25,00 25,00
2.00 LAMPADA LED 21,00 42,00
1.00 CAIXA DE GRAMPO 3,50 3,50
1.00 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M 6,50 6,50
1.00 RALO DE BANHEIRO 18,00 18,00
3.00 JOELHO 100 MM 50mm 3,00 9,00
2.00 JOELHO 100 MM 8,00 16,00
1.00 BARRA DE CANO 25 MM 100mm 36,00 36,00
3.00 BARRA DE CANO 25 MM 14,00 42,00
1.00 COLA TIGRE 10,00 10,00
1.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) 5,00 5,00
1.00 REGISTRO 25 MM 12,00 12,00
6.00 JOELHO 25 2,00 12,00
6.00 TELHA 1,83X6 MM 38,00 228,00
3.00 CUMEEIRA FIBROCIMENTO 29,00 87,00
36.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,50 18,00
20.00 BRAÇADEIRA 0,20 4,00
10.00 PARAFUSO 10 mm 6 mm 0,40 4,00
21.00 FIO SÓLIDO 6MM 2,50 52,50
20.00 CABO PP 2 X 1,5 MM. 4,00 80,00
1.00 LÂMPADA 100 W 70 w 8,00 8,00
1.00 DESEMPENO SEM ESPUMA 9,00 9,00
1.00 PREGO 17 X 27 10,00 10,00
1.00 JANELA basculante 48,00 48,00
1.00 CAIXA SISTEMA X CAIXA DE LUZ 4,00 4,00
2.00 TOMADA SISTEMA "X" 12,00 24,00
1.00 TOMADA ELÉTRICA 12,00 12,00
2.00 SPOT P/ DUAS LAMPADAS PARA UMA LAMPADA 22,00 44,00
1.00 BARRA DE CANO 25 MM 100MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA AUMENTO DE MORADIA DE SARA MELLO QUE POSSUI EM SEU NÚCLEO FAMILIAR UMA PESSOA ENFERMA, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 115/10. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 TEE 25X1/2MM TAMPAO 25 MM ARAME QUEIMADO BARRA DE FERRO 4.2 TIJOLO CERÂMICO FURADO (06 FUROS) JANELA MADEIRA 100X100CM CIMENTO CAL HIDRATADO (SACO 20 KG) CANO 100MM BR 6M 150mm LAMPADA LED CAIXA DE GRAMPO FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M RALO DE BANHEIRO JOELHO 100 MM 50mm JOELHO 100 MM BARRA DE CANO 25 MM 100mm BARRA DE CANO 25 MM COLA TIGRE FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) REGISTRO 25 MM JOELHO 25 TELHA 1,83X6 MM CUMEEIRA FIBROCIMENTO PARAFUSO TELHEIRO BRAÇADEIRA PARAFUSO 10 mm 6 mm FIO SÓLIDO 6MM CABO PP 2 X 1,5 MM. LÂMPADA 100 W 70 w DESEMPENO SEM ESPUMA PREGO 17 X 27 JANELA basculante CAIXA SISTEMA X CAIXA DE LUZ TOMADA SISTEMA "X" TOMADA ELÉTRICA SPOT P/ DUAS LAMPADAS PARA UMA LAMPADA BARRA DE CANO 25 MM 100MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA AUMENTO DE MORADIA DE SARA MELLO QUE POSSUI EM SEU NÚCLEO FAMILIAR UMA PESSOA ENFERMA, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 115/10. 1.298,50
21/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.520.783, 015.521.007 E 015.520.141. 1.298,50
11/07/2017 Pagamento de Empenho 3588/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861676 1.298,50
TOTAL 1.298,50 1.298,50 1.298,50
SALDO A PAGAR 0,00