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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 22/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 22,50 22,50
2.00 CONECTOR PARAFUSO 3,00 6,00
1.00 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M 4,60 4,60
4.00 REFLETOR 50 W 145,00 580,00
8.00 CABO PP 2 X 1,5 MM. 2,00 16,00
15.00 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 12,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2017 RELÉ FOTOELÉTRICO CONECTOR PARAFUSO FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M REFLETOR 50 W CABO PP 2 X 1,5 MM. LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 809,10
23/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.542.593 E 015.544.004. 809,10
11/07/2017 Pagamento de Empenho 3617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861684 809,10
TOTAL 809,10 809,10 809,10
SALDO A PAGAR 0,00