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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 23/06/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMPRAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA BANRISUL, NA AGÊNCIA BANRISUL. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 23/06/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMPRAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA BANRISUL, NA AGÊNCIA BANRISUL. 32,00
23/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. 32,00
06/07/2017 Pagamento de Empenho 3626/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851618 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00