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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REALIZADO NA ALAVANCA CAMBIO ROSCA E PINO 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO EFETUADFO CARDAN CAÇAMBA 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE CANO DE DESCARGA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO EM CAÇAMBA 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO SOLDA E MAO DE OBRA ESCADA 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO REPARO PISTAO 220,20 220,20
1.00 SERVIÇO REALIZADO CAMISA PISTAO 597,37 597,37
2.00 SERVIÇO REALIZADO REALIZADO REPARO PISTAO DO GIRO 210,00 420,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO NA HASTE DO PISTAO 584,28 584,28
1.00 SERVIÇO DE ENCHER E RATIFICAR ALOJAMENTO DE BUCHAS 680,00 680,00
1.00 SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO 540,00 540,00
1.00 SERVIÇO CORTE COM OXIGENIO 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO DO CUBO DIANTEIRO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRAS 30,00 30,00
1.00 DESLOCAMENTO 20,00 20,00
1.00 SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CUBO DIANTEIRO 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE DENTES DA CONCHA 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO DA SOLDA CONCHA E CORRENTE 55,00 55,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PARALAMA E PROTEÇAO DO MOTOR 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE DESINTORTAR PARALAMA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E NOS CAMINHÕES PLACAS IDC 0692, INR 4466, IRN 0423 E ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 SERVIÇO REALIZADO NA ALAVANCA CAMBIO ROSCA E PINO SERVIÇO EFETUADFO CARDAN CAÇAMBA SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE CANO DE DESCARGA SERVIÇO REALIZADO EM CAÇAMBA SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE SERVIÇO REALIZADO SOLDA E MAO DE OBRA ESCADA SERVIÇO REALIZADO REPARO PISTAO SERVIÇO REALIZADO CAMISA PISTAO SERVIÇO REALIZADO REALIZADO REPARO PISTAO DO GIRO SERVIÇO REALIZADO NA HASTE DO PISTAO SERVIÇO DE ENCHER E RATIFICAR ALOJAMENTO DE BUCHAS SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO SERVIÇO CORTE COM OXIGENIO SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO DO CUBO DIANTEIRO SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRAS DESLOCAMENTO SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CUBO DIANTEIRO SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE DENTES DA CONCHA SERVIÇO REALIZADO DA SOLDA CONCHA E CORRENTE SERVIÇO DE SOLDA PARALAMA E PROTEÇAO DO MOTOR SERVIÇO DE DESINTORTAR PARALAMA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E NOS CAMINHÕES PLACAS IDC 0692, INR 4466, IRN 0423 E ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 4.106,85
03/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.558.918, 015.559.101, 015.558.992, 015.559.043, 015.558.611, 015.557.786 e 015.558.363. 4.106,85
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3637/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861669 4.106,85
TOTAL 4.106,85 4.106,85 4.106,85
SALDO A PAGAR 0,00