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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 3639 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBUCHAMENTO GUIA TRASEIRO 1.970,00 1.970,00
2.00 MANGUEIRA 100 R2 5/8 50,00 100,00
2.00 CONEXÃO TFSP 10-10 48,00 96,00
2.55 MANGUEIRA AR2 1/2 40,00 102,00
2.00 CONEXÃO TFSP 8/8 30,00 60,00
2.00 CONEXÃO TFSP 90-8-8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 KIT EMBUCHAMENTO GUIA TRASEIRO MANGUEIRA 100 R2 5/8 CONEXÃO TFSP 10-10 MANGUEIRA AR2 1/2 CONEXÃO TFSP 8/8 CONEXÃO TFSP 90-8-8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 2.408,00
03/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.558.082. 2.408,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3639/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861669 2.408,00
TOTAL 2.408,00 2.408,00 2.408,00
SALDO A PAGAR 0,00