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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3656 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00
2.00 TROCA DE PNEU 20,00 40,00
1.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA NOS VEICULOS VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA NOS VEICULOS VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 90,00
27/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.597.552, 015.597.603, 015.597.653 E 015.597.717. 90,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3656/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860067 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00