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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E KOMBI PLACAS ISY 6086 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E KOMBI PLACAS ISY 6086 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. 280,00
26/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 011 E 010. 280,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3659/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851581 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00