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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H3 25,00 50,00
3.00 FIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA 2,50 7,50
1.00 CHAVE LIGA DESLIGA 25,00 25,00
1.00 INDICADOR TEMPERATURA CABO 5M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 171,00 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 LAMPADA H3 FIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA CHAVE LIGA DESLIGA INDICADOR TEMPERATURA CABO 5M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 253,50
26/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.573.418 E 015.574.862. 253,50
11/07/2017 Pagamento de Empenho 3663/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861671 253,50
TOTAL 253,50 253,50 253,50
SALDO A PAGAR 0,00