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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANI BATISTTI 59834382049

Dados do Empenho
Número do empenho: 3677 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63-2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSESSORIA NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO OFICINAS DE MUSICA E CANTO COM ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA E CORAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 29-2017 CONVITE N° 07-2017. 377,50 1.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63-2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSESSORIA NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO OFICINAS DE MUSICA E CANTO COM ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA E CORAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 29-2017 CONVITE N° 07-2017. 1.510,00
26/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4. 377,50
31/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850401 377,50
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 6. 377,50
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 8. 377,50
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850405 377,50
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850405 377,50
27/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 201700000000010 377,50
13/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860186 377,50
TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00
SALDO A PAGAR 0,00