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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3678 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICO 2017, DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICO 2017, DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 4.000,00
18/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 214,76
22/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 214,76
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 3678/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 21828121. 625,90
25/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 625,90
18/10/2017 PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 3678/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 2182812-1. 1.674,02
23/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.674,02
16/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 580,11
22/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 580,11
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -905,21
TOTAL 3.094,79 3.094,79 3.094,79
SALDO A PAGAR 0,00