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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 8,00 16,00
1.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W 28,50 28,50
2.00 RELÉ FOTOELÉTRICO EXATRON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA/PREFEITURA. 22,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO EXATRON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA/PREFEITURA. 89,50
27/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 015.596.218. 89,50
11/07/2017 Pagamento de Empenho 3696/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861684 89,50
TOTAL 89,50 89,50 89,50
SALDO A PAGAR 0,00