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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E DO PAIF. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E DO PAIF. 450,00
30/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.638.057. 450,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3713/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00