| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição passivo Rpps pagto férias mês de julho de 2017 | 397,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | contribuição passivo Rpps pagto férias mês de julho de 2017 | 397,89 | ||
| 29/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONS YORA, REF. FÉRIAS MÊS JULHO 2017. | 397,89 | ||
| 31/07/2017 | Pagamento de Empenho 3893/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861751 | 397,89 | ||
| TOTAL | 397,89 | 397,89 | 397,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||