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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ERVA MATE 10,49 83,92
15.00 OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL 3,99 59,85
15.00 PÃO SOVADINHO DE 50 G 10,90 163,50
5.00 PRESUNTO KG 23,50 117,50
5.00 QUEIJO FATIADO MUSSARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA AS OFICINAS E GRUPOS REALIZADOS NO CRÁS, COM PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 29,90 149,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 ERVA MATE OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL PÃO SOVADINHO DE 50 G PRESUNTO KG QUEIJO FATIADO MUSSARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA AS OFICINAS E GRUPOS REALIZADOS NO CRÁS, COM PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 574,27
29/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 55. 574,27
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3919/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 574,27
TOTAL 574,27 574,27 574,27
SALDO A PAGAR 0,00