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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3923 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 15,00 30,00
2.00 BORRACHA (REFIL DE CARIMBO) REFIL CARIMBO 4911/PRINTER20 8,00 16,00
1.00 BORRACHA (REFIL DE CARIMBO) REFIL CARIMBO Q43 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 CARIMBO AUTO-ENTINTADO BORRACHA (REFIL DE CARIMBO) REFIL CARIMBO 4911/PRINTER20 BORRACHA (REFIL DE CARIMBO) REFIL CARIMBO Q43 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 61,00
29/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015.625.543. 61,00
06/07/2017 Pagamento de Empenho 3923/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851625 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00