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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030

Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 35,00 35,00
1.00 LAVAGEM 35,00 35,00
2.00 MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, GOL TC MCV PLACAS IXP 9587 E FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, GOL TC MCV PLACAS IXP 9587 E FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 130,00
30/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 1275 E 1272 E 1273. 130,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3967/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860012 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00