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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 MASSA PARAFUSO Pct 500 g COM OVOS 1,47 102,90
20.00 EXTRATO DE TOMATE 880GR 6,12 122,40
70.00 ERVA MATE COM AÇUCAR - 1KG 5,44 380,80
15.00 DOCE DE LEITE pt 400 g 2,62 39,30
25.00 ARROZ T2 PCT 5 Kg 8,40 210,00
60.00 CARNE BOVINA DE 2º 7,70 462,00
30.00 SALSICHÃO TIPO CASEIRO 8,80 264,00
45.00 CARNE SUINA PALETA E COSTELA 7,40 333,00
35.00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG 7,34 256,90
20.00 MAIONESE 500g 2,93 58,60
10.00 FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO Pct. 125 g. 3,76 37,60
25.00 MASSA PARA PASTEL PEQUENA 24 UND 1,70 42,50
5.00 BOMBOM 1KG PRETO E BRANCO COM 48UN 18,30 91,50
24.00 CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS 1,78 42,72
10.00 POLVILHO AZEDO, PCT 500 G 2,47 24,70
10.00 POLVILHO DOCE PCT 500 G 2,47 24,70
6.00 CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS CAMOMILA 17G 2,27 13,62
12.00 PÃO FATIADO 3,28 39,36
10.00 BALAS - PACOTES C/ 500 GRAMAS 3,91 39,10
10.00 COCO EM FLOCOS SEM AÇUCAR 100G 2,62 26,20
10.00 APRESUNTADO SEM GORDURA 9,30 93,00
18.00 SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g 2,64 47,52
6.00 VINHO TINTO PARA SAGU 1,9L 8,02 48,12
40.00 CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G 2,14 85,60
24.00 QUEIJO INDUSTRIALIZADO 18,12 434,88
20.00 BOLACHA MARIA Pct. 400 g 2,70 54,00
20.00 BOLACHA SALGADA 400g 2,45 49,00
5.00 CHÁ VERDE 2,47 12,35
10.00 LINGUIÇA CALABRESA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 101/2017. 13,72 137,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 MASSA PARAFUSO Pct 500 g COM OVOS EXTRATO DE TOMATE 880GR ERVA MATE COM AÇUCAR - 1KG DOCE DE LEITE pt 400 g ARROZ T2 PCT 5 Kg CARNE BOVINA DE 2º SALSICHÃO TIPO CASEIRO CARNE SUINA PALETA E COSTELA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG MAIONESE 500g FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO Pct. 125 g. MASSA PARA PASTEL PEQUENA 24 UND BOMBOM 1KG PRETO E BRANCO COM 48UN CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS POLVILHO AZEDO, PCT 500 G POLVILHO DOCE PCT 500 G CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS CAMOMILA 17G PÃO FATIADO BALAS - PACOTES C/ 500 GRAMAS COCO EM FLOCOS SEM AÇUCAR 100G APRESUNTADO SEM GORDURA SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g VINHO TINTO PARA SAGU 1,9L CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G QUEIJO INDUSTRIALIZADO BOLACHA MARIA Pct. 400 g BOLACHA SALGADA 400g CHÁ VERDE LINGUIÇA CALABRESA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 101/2017. 3.573,57
06/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.697.859 E 015.701.577. 3.573,57
17/07/2017 Pagamento de Empenho 4011/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.573,57
TOTAL 3.573,57 3.573,57 3.573,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.