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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 205,00 205,00
1.00 FILTRO PSL 156 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACAS INE 1200 DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 FILTRO PSL 156 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACAS INE 1200 DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 280,00
06/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR DE AGUIAR SOARES., CFE NF Nº 20658. 280,00
24/07/2017 Pagamento de Empenho 4070/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860020 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00