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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Data de lançamento: 07/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLUXOMETRO 65,00 65,00
1.00 MANGA CRISTAL TRANÇADA MANGUITO 20,00 20,00
1.00 PERA P/ APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA OXIGÊNCIO, MANGUITO E PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2017 FLUXOMETRO MANGA CRISTAL TRANÇADA MANGUITO PERA P/ APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA OXIGÊNCIO, MANGUITO E PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. 93,00
07/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5596. 93,00
27/07/2017 Pagamento de Empenho 4097/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00