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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4169 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO 15W-40 BALDE DE 20 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO TURBO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE TROCA DE ÓLEO E NÃO TINHA O REFERIDO ÓLEO NA LICITAÇÃO. 205,00 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO 15W-40 BALDE DE 20 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO TURBO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE TROCA DE ÓLEO E NÃO TINHA O REFERIDO ÓLEO NA LICITAÇÃO. 205,00
12/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 21037. 205,00
25/07/2017 Pagamento de Empenho 4169/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851634 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00