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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS 17,23 344,60
150.00 COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE 1,38 207,00
3.00 CANETAS RETRO PROJETOR 3,96 11,88
5.00 PILHA PALITO COM 02 UNIDADES 5,50 27,50
5.00 PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 4,40 22,00
1.00 PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INFANTIL 88,00 88,00
42.00 PAPEL CREPON ROLO DE 48CM X 2M, CORES VARIADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 109/2017. 0,99 41,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE CANETAS RETRO PROJETOR PILHA PALITO COM 02 UNIDADES PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INFANTIL PAPEL CREPON ROLO DE 48CM X 2M, CORES VARIADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 109/2017. 742,56
18/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 329. 742,56
24/07/2017 Pagamento de Empenho 4178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 742,56
TOTAL 742,56 742,56 742,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.