Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL, 96 FOLHAS CAPA MOLE |
4,25 |
1.275,00 |
10.00 |
BORRACHA ESCOLAR Nº 60, CX COM 60 UNIDADES |
25,00 |
250,00 |
150.00 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 110/2017. |
1,30 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2017 |
CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL, 96 FOLHAS CAPA MOLE BORRACHA ESCOLAR Nº 60, CX COM 60 UNIDADES CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 110/2017. |
1.720,00 |
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08/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 5. |
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1.720,00 |
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13/09/2017 |
Pagamento de Empenho 4180/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.720,00 |
TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.