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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 4206 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANT TRASEIRA MB 67,67 135,34
2.00 LÂMPADA 1141 24V 6,00 12,00
2.00 LAMPADA 67 24V 6,00 12,00
1.00 LAMPADA H7 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 LANT TRASEIRA MB LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 67 24V LAMPADA H7 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 229,34
13/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.802.226. 229,34
25/07/2017 Pagamento de Empenho 4206/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861705 229,34
TOTAL 229,34 229,34 229,34
SALDO A PAGAR 0,00