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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 4223 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ENOXAPARINA 40 MG/ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANDIRA JAHN. 21,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 ENOXAPARINA 40 MG/ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANDIRA JAHN. 210,00
21/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43994. 210,00
28/07/2017 Pagamento de Empenho 4223/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00