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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TOMADA MONOFÁSICA 20 A. PADRAO C/ PLACA PEZZI 8,90 26,70
10.00 FIO 2,5MM FLEXÍVEL 1,10 11,00
1.00 SPOT AMPLALUZ P/ 1 LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 13,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 TOMADA MONOFÁSICA 20 A. PADRAO C/ PLACA PEZZI FIO 2,5MM FLEXÍVEL SPOT AMPLALUZ P/ 1 LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 51,20
25/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.824.644. 51,20
04/08/2017 Pagamento de Empenho 4229/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861769 51,20
TOTAL 51,20 51,20 51,20
SALDO A PAGAR 0,00