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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 4233 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LAMPADA LED 9W 14,90 74,50
6.00 FIO FLEXIVEL 2,5 0,95 5,70
1.00 TOMADA SISTEMA "X" 6,90 6,90
3.00 SPOT P/ DUAS LAMPADAS COMUM 9,50 28,50
50.00 LAMPADA LED FLUORESCENTE 12W 24,75 1.237,50
1.00 ABRAÇADEIRA 3,00 3,00
1.00 FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA, SAGUÃO E DEMAIS DEPENDENCIAS DA EMEF MENINO DEUS. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 LAMPADA LED 9W FIO FLEXIVEL 2,5 TOMADA SISTEMA "X" SPOT P/ DUAS LAMPADAS COMUM LAMPADA LED FLUORESCENTE 12W ABRAÇADEIRA PARAFUSO FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA, SAGUÃO E DEMAIS DEPENDENCIAS DA EMEF MENINO DEUS. 1.362,46
14/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.810.086 E 015.809.280. 1.362,46
25/07/2017 Pagamento de Empenho 4233/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3248 1.362,46
TOTAL 1.362,46 1.362,46 1.362,46
SALDO A PAGAR 0,00