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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA ELÉTRICA DUPLA DIST. 20A C/ PLACA 12,50 12,50
8.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM 1,10 8,80
7.00 BUCHA 6MM 0,30 2,10
1.00 CANALETA TRAMONTINA 5,00 5,00
20.00 BUCHA V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,10 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 TOMADA ELÉTRICA DUPLA DIST. 20A C/ PLACA FIO FLEXIVEL 2,5MM BUCHA 6MM PARAFUSO CANALETA TRAMONTINA BUCHA V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 31,10
24/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.806.946. 31,10
04/08/2017 Pagamento de Empenho 4245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861769 31,10
TOTAL 31,10 31,10 31,10
SALDO A PAGAR 0,00