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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REJANE LEONI NEU FLORENCIO 63572397049

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.00 CAMISETA SERIGRAFADA, TAMANHOS P, M , G e GG 34,50 1.414,50
1.00 CAMISAS FEMININA BORDADA 78,00 78,00
1.00 CAMISAS MASCULINA BORDADA 85,00 85,00
1.00 UNIFORMES TERNO MASCULINO COM LOGO 202,00 202,00
1.00 UNIFORMES TERNO FEMININO COM LOGO BORDADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, E PRESTADORES DE SERVIÇO(INSTRUTORES) DA OFICINA CORAL. 188,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 CAMISETA SERIGRAFADA, TAMANHOS P, M , G e GG CAMISAS FEMININA BORDADA CAMISAS MASCULINA BORDADA UNIFORMES TERNO MASCULINO COM LOGO UNIFORMES TERNO FEMININO COM LOGO BORDADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, E PRESTADORES DE SERVIÇO(INSTRUTORES) DA OFICINA CORAL. 1.967,50
20/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.839.138. 1.967,50
14/08/2017 Pagamento de Empenho 4286/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.967,50
TOTAL 1.967,50 1.967,50 1.967,50
SALDO A PAGAR 0,00