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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4304 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO + BUCHA 0,45 9,00
10.00 CANTONEIRA EM METROS 8X10 MISTER 5,50 55,00
1.00 MIOLO PARA FECHADURA 25,00 25,00
8.00 SIFÃO BLUKIT 1,00 8,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 12,00 12,00
2.00 LAMINA SERRA FERRO 6,00 12,00
1.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) 5,50 5,50
1.00 COLA 75G 12,00 12,00
4.00 CURVA 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO OPERARIA. 2,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 PARAFUSO + BUCHA CANTONEIRA EM METROS 8X10 MISTER MIOLO PARA FECHADURA SIFÃO BLUKIT ENGATE FLEXIVEL LAMINA SERRA FERRO FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) COLA 75G CURVA 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO OPERARIA. 146,50
19/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.856.929. 146,50
02/08/2017 Pagamento de Empenho 4304/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860088 146,50
TOTAL 146,50 146,50 146,50
SALDO A PAGAR 0,00