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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4306 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 MANGA 1,30 130,00
1.00 FITA ISOLANTE 8,00 8,00
30.00 BRAÇADEIRA 4,00 120,00
1.00 ARAME LISO 10,00 10,00
3.00 LUVA 6,00 18,00
15.00 ISOLADOR PVC FIBRA OTICA 0,40 6,00
4.00 TEE 20MM 2,00 8,00
1.00 COLA TIGRE 6,00 6,00
10.00 TAMPAO 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUAS NAS REDES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 MANGA FITA ISOLANTE BRAÇADEIRA ARAME LISO LUVA ISOLADOR PVC FIBRA OTICA TEE 20MM COLA TIGRE TAMPAO 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUAS NAS REDES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 326,00
19/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.856.370. 326,00
04/08/2017 Pagamento de Empenho 4306/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861766 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00